2022年内部审计工作总结:一、个人成长与技能提升 税审工作技能提升:作为审计新人,在税审工作中得到了显著提升,从准备工作、审计程序到审计软件操作等方面均有显著进步。 知识掌握与持续学习:认识到对审计知识的理解和掌握尚显不足,未来需加强审计程序、底稿及重点要点的掌握,持续学习以适应工作要求。二...
2022内部审计工作总结
2022年内部审计工作总结:
一、个人成长与技能提升 税审工作技能提升:作为审计新人,在税审工作中得到了显著提升,从准备工作、审计程序到审计软件操作等方面均有显著进步。 知识掌握与持续学习:认识到对审计知识的理解和掌握尚显不足,未来需加强审计程序、底稿及重点要点的掌握,持续学习以适应工作要求。
二、工作中遇到的问题与挑战 软件更新沟通不畅:未能及时与软件公司客服沟通,导致报告版本未能即时更新,需手动修正部分内容,暴露了沟通效率问题。 多领域知识综合运用:审计工作需综合运用审计知识、会计、法律法规等多领域知识,个人需不断充实自我以适应复杂多变的工作环境。
三、业务合作与收入增长 评估业务合作:与多家合作公司合作,根据业务特点选择合适的评估公司,实现了利润最大化。评估业务包括银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等。 收入增长:全年总收入增长显著,特别是同致诚业务增长尤为突出,确保了纯收入的相对稳定。公证处业务的开展也为总收入和纯收入增长贡献了重要力量。 业务稳定性:与各按揭公司保持良好关系,确保了业务的相对稳定。
四、团队与公司发展 团队高效完成任务:公司全体工作人员高效完成任务,财务审计部门工作在发展中取得显著进步。 未来展望:公司将持续优化工作流程,提升审计效率与质量,以实现更稳健的发展。
2025-05-06